8月25日上午,我院召开事务所进场见面会,对医院2020年度财务报告、财务预决算及绩效方面进行审计。党委副书记、副院长(主持行政工作)张泓出席会议。会议由总会计师方增华主持。安徽安平达事务所所长郑关平同志带队参加会议。

张泓对郑关平一行的到来表示了热烈的欢迎。她指出医院在监管下开展审计工作有特别重要的意义。相关职能部门要提高站位,积极配合审计工作。同时审计部要做好全面的服务和院级协调工作。并希望事务所就审计过程中发现的管理上存在的问题给予相应的意见建议,以进一步促进医院管理能力的提升。
方增华对此次审计工作提出了六点要求:一是关注财务收支的合规性、及时性、准确性。包括医保基金管理,科研经费支出中耗材、试剂采购的规范性,医院外包业务收支的合理性和规范性。二是重视内部控制的完整性和有效性。包括采购业务、资产管理业务、报销业务的内部控制执行情况。三是重视预算编制和调整的科学性、合理性及预算执行的效益性。四是分析以往审计发现问题未及时整改到位的原因,评估经济损失和不良影响,提出问责意见和建议。五是各职能部门要提高认识,端正态度,及时、准确、完整的提供审计资料,虚心接受审计提出的意见和建议,认真落实审计整改要求。六是事务所要依法依规审计,实事求是,保证审计报告和结论客观公正。
会上就有关审计工作安排进行了一些讨论。(审计部 陶余欢)